Sobre el servicio
¿Qué es la planificación tributaria?
La planificación tributaria es el conjunto de estrategias legales para reducir la carga impositiva de una empresa. No es evasión fiscal: es conocer la legislación y aplicarla correctamente.
La mayoría de las PyMEs brasileñas pagan impuestos de más simplemente porque nunca tuvieron un especialista que analizara su estructura tributaria con atención al negocio. El régimen elegido al inicio puede no ser el más adecuado para la facturación y el margen actuales. Los créditos disponibles en la ley pueden no estar siendo aprovechados. La remuneración de los socios puede estar generando más impuestos de los necesarios.
En Pró-Contaty, la planificación comienza por la situación concreta de cada empresa: facturación, margen, sector y régimen vigente. Construimos cada estrategia a partir de ahí, con seguridad jurídica y documentación completa.
"Una empresa de tecnología llegó pagando Lucro Real con margen comprimido. Tras el análisis, migramos el régimen e identificamos créditos de PIS/COFINS no aprovechados. Resultado: ahorro de seis cifras en el primer año, dentro de la ley."
Perfil ideal
¿Para quién es este servicio?
La planificación tributaria de Pró-Contaty es recomendada cuando:
- Nunca ha hecho una revisión de régimen tributario desde la apertura de la empresa
- Su facturación creció, pero la estructura tributaria no fue revisada
- No sabe con certeza si está aprovechando todos los créditos disponibles en la legislación
- El peso de los impuestos está comprometiendo su margen y competitividad
- Necesita seguridad jurídica en operaciones como distribución de utilidades o reorganizaciones societarias
- La empresa está evaluando una holding o planificación sucesoria
Cómo actuamos
Principales áreas de actuación
El alcance se define según el diagnóstico de cada empresa. Las áreas más comunes incluyen:
Revisión de régimen tributario
Análisis comparativo entre Simples Nacional, Lucro Presumido y Lucro Real para identificar la estructura más eficiente para su facturación, margen y sector. Muchas empresas pagan de más simplemente porque nunca revisaron el régimen desde su apertura.
Aprovechamiento de créditos
PIS/COFINS no acumulativo, ICMS, IPI y otros créditos que muchas empresas dejan de aprovechar por falta de orientación especializada. Recuperamos créditos dentro de los plazos legales y optimizamos el aprovechamiento corriente.
Distribución de utilidades
Estructuración de la remuneración de los socios para reducir la incidencia tributaria total, dentro de la ley y con documentación completa. Para la mayoría de las PyMEs, es la estrategia con mayor impacto inmediato.
Planificación sucesoria y patrimonial
Constitución de holdings familiares y empresariales para optimizar la tributación del patrimonio de los socios, facilitar la sucesión y proteger lo construido a lo largo de años de trabajo.
Monitoreo de cambios legales
Seguimiento de los cambios en la legislación tributaria (incluida la Reforma Tributaria), con comunicación directa sobre impactos y oportunidades antes de que se vuelvan urgentes.
Regularización tributaria
Identificación y regularización de pasivos tributarios con estrategias de fraccionamiento, programas de amnistía y negociación con la Receita Federal para empresas con obligaciones fiscales pendientes.
El proceso
Cómo funciona
Diagnóstico tributario
Analizamos la situación tributaria actual de la empresa: régimen vigente, historial de liquidaciones, créditos aprovechados y oportunidades no exploradas. Este relevamiento forma la base de toda la estrategia.
Estudio comparativo y propuesta
Simulamos escenarios tributarios alternativos con los números de la empresa, cuantificamos las oportunidades identificadas y presentamos una propuesta con el impacto esperado en cada frente.
Implementación y seguimiento
Ejecutamos las estrategias definidas con documentación completa y seguridad jurídica. Monitoreamos continuamente los resultados y revisamos la planificación siempre que el escenario de la empresa o la legislación cambie.
Lo que gana
Resultados esperados
Reducción relevante
Potencial de reducción de la carga tributaria con revisión de régimen y aprovechamiento de créditos
6 cifras
Ahorro identificado en el primer año en casos de migración de régimen con créditos recuperados
100%
Seguridad jurídica en todas las estrategias: documentación completa y respaldo legal.
Continuo
Monitoreo proactivo de la legislación y revisiones periódicas del plan conforme evoluciona el negocio
Depoimento de cliente
"Me informaron que llevaba años en el régimen tributario incorrecto. Tras la revisión, el ahorro fue considerable y todo se hizo dentro de la ley. Lo que me sorprendió fue la claridad con que explicaron cada etapa. Entendí cada paso del proceso."
Resultado:
Reducción significativa de la carga tributaria en el primer año de asociación.
Próximo paso
Quiero un diagnóstico tributario gratuito
En 30 minutos, un especialista analiza la estructura tributaria actual de tu empresa, identifica oportunidades legales y presenta una propuesta específica para tu caso. Sin compromiso.
Pró-Contaty Contabilidade & Consultoria · CRC-SP 2SP024428/O-0 · 31 anos de atuação em São Paulo
